부부가 따로 사는경우 세금 보고를 어찌해야할지 도움부탁드립니다..

  • #315572
    세금고민 128.***.29.121 3861
    안녕하세요. 세금 보고해야 하는데, 세금 보고때문에 혼란스러워서 문의 합니다.
    와이프랑 저랑 joint로 파일링 할 예정입니다.

    그런데 회사때문에 부부가 떨어져 사는경우 – 저는 NJ 와 와이프는 회사가 CA에 있어서 CA에 거주- 에 어디 주소를 메인 거주지로 해야하나요?  

    NJ 와 CA 모두 아파트 렌트로 살고 있습니다.

    또한 state 세금 보고시, NJ 와 CA에 모두 resident 로 표시 해야하나요? 
    아니면 어느 한쪽을 resident로 하고 나머지 한군데를 part year resident로 표기 해야하나요?
    한쪽주를 resident로 표기하면, 2개주 수입을 모두 보고해야하고, part year resident로 표시하면 해당주에서 얻은 수입만 표기하는걸로 알고 있는데.. 그럼.. resident로 표시한 주에는 2개주 수입에 해당하는 세금을 내야하는 건가요? 

    머리 아파서 이번엔 회계사를 통해서 세금 보고해야할지 고민입니다..

    • GOOGLE 216.***.82.153
    • 오레곤 134.***.137.75

      저랑 상황이 똑같으시군요. 2년전에 이 게시판에 비슷한 질문을 올렸었습니다 (아래 링크 참조)
      https://www.workingus.com/v2/gnu/bbs/board.php?bo_table=life&wr_id=81487&sca=Tax

      제가 -직접- 해 본 결과, state return은 직접 해보지 않고는 모른다가 결론입니다. 이유는 크게 두가지:
      1) 주마다 규정이 다르고,
      2) 만약 joint/separate return 선택이 주어지면 부부의 각자 인컴 레벨에 따라 어떤게 유리한지가 주마다 달라짐. 진짜로.

      떨어져 사는 맞벌이 부부가 state tax에 joint filing option이 주어지면 joint가 언제나 유리한건 아닌것 같습니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

      1) federal과 달리 많은 주들의 조인트 filer의 tax rate이 single/separate filer의 tax rate과 큰 차이가 없고,
      2) deduction/exemption의 경우 joint로 해도 결국 pro-rate 되기 때문에 joint filing할때 exemption을 더 많이 받는게 결코 아닙니다.

      원글님의 질문을 하나하나 답하는것 보다 제 경험담을 들려드리는게 도움이 될 것 같아 밑에 저의 경우 (위의 링크 참조) 어떻게 했는지 적어드립니다.


      저는 2010년도에 3개주의 tax return을 했습니다: Michigan (MI), Oregon (OR), Maryland (MD). 저는 MI->OR 이사, 처는 MI->MD이사. 그리고 Federal은 joint return/standard deduction

      1) Michigan filing status: 부부가 둘 다 이사 나갔으므로 part-year resident. 미시간 규정상 federal joint return을 하면 무조건 state도 joint로 해야 함. 그래서 더이상 물어볼것 없이 part-year resident/married joint filing. Deduction/exemption은 Michigan income percentage로 pro-rate 해서 almost zero.

      2) Oregon filing status: 일단 나는 Oregon part-year resident, 처는 Oregon nonresident. 오레곤은 이런 경우 옵션이 주어짐:
      Option a) married filing separately: 이경우 나만 part-year resident로 보고, 나의 소득만 제출. 이경우 오레곤은 federal ‘as-if’ return을 요구함. 다시말해 federal return을 separate return을 했을때를 시뮬레이션 한 서류를 첨가해야함.
      Option b) married joint: 이경우 오레곤은 non-resident로 file해야함 (집사람이 full-year nonresident이므로). 부부의 Federal AGI에서 Oregon부분의 ‘weight’ 을 산정, 모든 joint deduction/exemption을 pro-rate함.

      3) Maryland filing status: 매릴랜드경우 2010면 12월 31일에 부부가 각자 다른주에 살면 2가지 옵션이 주어짐:
      Option a) filing separately: 처의 return엔 federal AGI에서 non-maryland income을 제외하고 세금 산정. itemized deduction은 나와 집사람으로 나눌 수 있는건 나누고 못나누는건 소득에 비례해서 나눠 가짐. 그냥 standard deduction을 할 수 도 있음. 2010년도에 처가 Maryland part-time resident이므로 처의 총 소득 중 Maryland portion에 비례해서 exemption/deduction을 pro-rate..
      Option b) married joint: 이경우 부부의 총 소득중 Maryland percentage를 계산. 모든 joint exemption/deduction을 이 percentage로 pro-rate.

      저의 경우 Oregon/Maryland에 option이 주어졌었는데, 모든 옵션을 explore해 본 결과 Oregon은 Joint filing이 유리했었고, Maryland는 Separate filing이 유리했었습니다….

      • 세금 고민 128.***.29.121

        자세한 답글 감사드립니다.. 일단 Federal은 조인트로 하고, state 세금은 분리해서 각자 하는게 좋을거 같네요.
        터보텍스에서 어떻게 해야할지 몰랐는데.. Google 님 링크타고 가니 터보텍스에서 Federal은 조인트로 하고, state 세금은 분리해서 신고하는 방법이 있네요. 두분께 감사 드립니다..

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